Da questa sezione è possibile accedere alle DETERMINE DIRIGENZIALI, contenute nell'Albo pretorio aziendale, ossiaa gli atti amministrativi che impegnano l'Azienda Sanitaria verso l'esterno, assunte dai Dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni delegate con apposito atto deliberativo del Direttore Generale (Delibera n. 1552 del 16/04/2003).
Oggetto | |||||
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4654 | DAP - Gallipoli | determina | Liquidazione e pagamento compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del Personale di Comparto, mesi di Febbraio/Agosto 2025 della U.O.C. di Radiologia del P.O. di GALLIPOLI. Importo complessivo €. 11.510,10 (euro undicimilacinquecentodieci/10) -Immediata esecutività. | 06/10/2025 | Dettaglio |
4653 | DAP - Gallipoli | determina | Istanza volta ad ottenere il permesso mensile previsto dall'art. 33 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, presentata da una dipendente a tempo indeterminato codice numerico n. 91888 in servizio presso il P. O. di Gallipoli. | 06/10/2025 | Dettaglio |
4652 | DAP - Gallipoli | determina | Liquidazione e pagamento compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale Medico, mese di Gennaio 2025 della U.O.C. di Nefrologia, mesi di Giugno/Agosto 2025 della U.O.C. di Radiologia, mesi di Giugno/Luglio 2025 della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, mesi di Marzo/Giugno 2025 della U.O.C. di Medicina d'Emergenza Urgenza (PS) e mesi di Gennaio/Luglio della UOC di Pediatria del P.O. di GALLIPOLI. Importo complessivo €. 179.502,40(euro centosettantanovemilacinquecentodue/40) -Immediata esecutività. | 06/10/2025 | Dettaglio |
4650 | DAP - Casarano | determina | 9° RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2025 DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.947,12 (Settemilanovecentoquarantasette/12). | 06/10/2025 | Dettaglio |
4646 | Distretto Socio Sanitario Maglie | determina | Rendiconto Cassa Economale per il periodo dal 01.09.2025 al 30.09.2025 Distretto Socio Sanitario Maglie Importo complessivo: euro 1.317,30 (milletrecentodiciassette,30) | 06/10/2025 | Dettaglio |
4655 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Presa d'atto reclutamento mezzi di soccorso per il Sistema di Emergenza 118 - Associazioni Meridionale Soccorso di Lecce e Croce Verde San Marzano di Taranto e liquidazione richieste di rimborsi per un importo totale di €. 31.200,00 - trentunomiladuecento/00. | 06/10/2025 | Dettaglio |
4641 | Dipartimento di Prevenzione | determina | Liquidazione personale amministrativo di supporto della commissione medica locale di Lecce per l'accertamento dei requisiti psicofisici alla guida, ai sensi dell'art.330 del DPR 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni. 1° Semestre 2025. Importo € 2.178,99 (duemilacentosettantotto, 99 cent.). | 06/10/2025 | Dettaglio |
4640 | Distretto Socio Sanitario Galatina | determina | RENDICONTAZIONE SPESE CASSA ECONOMALE D.S.S. Galatina PERIODO dal 01.09.2025 al 30.09.2025 € 255,76 (€ duecentocinquantacinque,76) | 06/10/2025 | Dettaglio |
4639 | Dipartimento di Prevenzione | determina | Liquidazione dei compensi ai componenti della commissione medica locale di Lecce per l'accertamento dei requisiti psicofisici alla guida, ai sensi dell'art.330 del Dpr 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni. Periodo dal 01/01/2025 - 30/06/2025. Importo € 35.887,97 (euro trentacinquemilaottocentoottantasette, 97 cent.) | 06/10/2025 | Dettaglio |
4638 | Dipartimento di Prevenzione | determina | Art.1 1°comma della L.R. n.27/93, così come modificata ed integrata dalla L.R. 17/96. Autorizzazione definitiva al trasporto di infermi e feriti in favore della Società Cooperativa Padre Pio I, con sede Legale in Carmiano. | 06/10/2025 | Dettaglio |
4637 | Distretto Socio Sanitario Gagliano | determina | Rendiconto cassa economale DSS Gagliano del Capo, per il periodo 01.09.2025 - 30.09.205 per complessivi €. 1.351,72 (milletrecentocinquantuno/72). | 06/10/2025 | Dettaglio |
4636 | Area Gestione Tecnica | determina | Presa d'atto affidamento e liquidazione fornitura e posa in opera n.3 condizionatori locale macchine ascensori Torri A,B,C, n.2 condizionatori sala attesa Endoscopia del P.O. di Gallipoli, n.1 condizionatore 4° piano PTA di Poggiardo. Affidataria: Euroimpianti s.r.l. (P.IVA:03941290755). CIG:B82765C459.Importo da liquidare: € 15.219,60(quindicimiladuecentodiciannove/60) oltre IVA come per legge. | 06/10/2025 | Dettaglio |
4635 | Area Gestione Tecnica | determina | Presa d'atto affidamento e liquidazione "lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di n.2 condizionatori presso ambienti Riabilitativo presso il DSS. di Gallipoli, n. 1 presso Cardiologia P.O. Gallipoli, e n. 5 presso P.T.A. Gagliano". Ditta: SEI s.r.l. Importo complessivo da liquidare € 22.640,00 (euro ventiduemilaseicentoquaranta/00), oltre IVA come per legge. CIG:B83E1CCF5F.Atto immediatamente esecutivo. | 06/10/2025 | Dettaglio |
4634 | Area Gestione Tecnica | determina | Adesione all'Accordo Quadro Consip S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni - ID SIGEF 2296 - C.I.G. 88846293CA - "AQ Sicurezza da remoto". Piano Operativo nell'ambito dei Servizi di Gestione della sicurezza IT, documento n. AQSEC-2296L1-PO del 27.02.2024. - Liquidazione interventi specialistici e servizi a canone mensile (mensilità: da aprile a giugno 2025). Fornitori: Accenture S.p.A. in R.T.I. e Fastweb S.p.A.-. Importo: € 140.510,75 (centoquarantamilacinque centodieci/75), oltre IVA. C.I.G. derivato: B06B1208CD | 06/10/2025 | Dettaglio |
4633 | Distretto Socio Sanitario Poggiardo | determina | Liquidazione e pagamento spese di viaggio a pazienti nefropatici, residenti nel Distretto Socio Sanitario di Poggiardo, con cessione del credito a Ditte/Associazioni/Società mesi di Agosto 2025 e precedenti. Importo complessivo € 20.126,50 (ventimilacentoventisei//50) Rettifica Determina Dirigenziale del Direttore del Distretto Socio Sanitario di Poggiardo n.4594 del 30/09/2025. Atto immediatamente esecutivo | 06/10/2025 | Dettaglio |
4631 | Distretto Socio Sanitario Martano | determina | Approvazione rendiconto spese economali dal 01/09/2025 al 30/09/2025 con reintegro fondi - importo complessivo € 240,60 (duecentoquaranta/60) - atto immediatamente esecutivo. | 03/10/2025 | Dettaglio |
4626 | DAP - Casarano | determina | Prestazioni aggiuntive ex art. 89 - CCNL 2019 - 2021 della U.O.C. Anestesia Rianimazione del P.O. di Casarano. Liquidazione turni effettuati nel periodo Aprile-Agosto 2025 più integrazione di Febbraio c.a.. Totale spesa euro 30.400,00 (trentamilaquattrocento/00) | 03/10/2025 | Dettaglio |
4629 | DAP - Gallipoli | determina | Rendiconto del mese di SETTEMBRE dell'anno 2025 della Cassa Economale del P.O. di Gallipoli, importo totale di € 6.187,90 (seimilacentottantasette/90) compreso IVA. | 03/10/2025 | Dettaglio |
4623 | Distretto Socio Sanitario Martano | determina | Liquidazione e pagamento delle spese di trasporto assistiti nefropatici in trattamento emodialitico periodo giugno-agosto 2025 e mesi precedenti € 8.232,70 ottomiladuecentotrentadue/70. Atto immediatamente esecutivo. | 03/10/2025 | Dettaglio |
4622 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Presa d'atto affidamento mediante Trattativa Diretta sul Me.pa. espletata sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) relativo alla fornitura di n. 1 sistema digitale polifunzionale per il DSS Lecce e smontaggio non conservativo della vecchia diagnostica ormai fuori uso. Importo complessivo: € 1.400,00 (millequattrocento/00) IVA esclusa CIG: B87321BB41 Atto immediatamente esecutivo. | 03/10/2025 | Dettaglio |
4621 | Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedalieri Gallipoli-Scorrano | determina | Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023, mediante Piattaforma Empulia - Registro di sistema PE344346-25 - per la fornitura in regime di somministrazione annuale di filtri aspirazione antibatterici da destinare alle UU.OO. Farmacia dell'ASL Lecce - Ditta CA-MI srl - Importo € 3.132,00 (tremilacentotrentadue/00) oltre Iva - CIG: B875485182 - Atto immediatamente esecutivo. | 03/10/2025 | Dettaglio |
4617 | Area Gestione del Personale | determina | Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria. Saldo retribuzione di risultato anno 2023. Integrazioni - Immediata esecutività. Recupero somme 1.959,61 (millenovecentocinquantanove/61). | 02/10/2025 | Dettaglio |
4616 | Dipartimento di Prevenzione | determina | Rendiconto cassa economale Dipartimento di Prevenzione - Sede di Lecce periodo 01.09.2025-30.09.2025 Area nord e Area sud. TOTALE € 5.425,00 (cinquemilaquattrocentoventicinque, 00 cent.). | 02/10/2025 | Dettaglio |
4615 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Presa d'atto e liquidazione spese - Viaggio istituzionale Direttore Sanitario (Importo € 1.200,00 milleduecentoeuro/00). CIG B867D39657 | 02/10/2025 | Dettaglio |
4614 | Area Gestione del Personale - Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale | determina | Corresponsione del trattamento economico di risultato al Dott. A.B. in qualità di Direttore Sanitario Aziendale ASL Lecce in carica per il periodo 01/01/2024 al 15/05/2024. Spesa € € 9.839,05 (novemilaottocentotrentanove/05) Atto immediatamente esecutivo. | 02/10/2025 | Dettaglio |